LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ DI SERVICE STIPENDI - JPERS

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LINEE GUIDA PER L’ATTIVITÀ DI SERVICE STIPENDI

A) ADEMPIMENTI ANNUALI


1. Autoliquidazione INAIL


Note operative: Search2.png Vai a Autoliquidazione INAIL


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2. Certificazione Unica


Note operative: Search2.png Vai a Certificazione Unica


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3. Conto Annuale


Note operative: Search2.png Vai a Conto Annuale


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4. Modello 770


Note operative: Search2.png Vai a Modello 770


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B) ADEMPIMENTI MENSILI


1. Ricezione variabili da parte dell’ente

1.1. Salvataggio dei dati ricevuti sui server aziendali


In questa fase si effettua il salvataggio dei dati ricevuti sui server aziendali

2. Attività inizio elaborazione degli stipendi

2.1. Chiusura e apertura mensilità


Note operative:Search2.png Vai a Apertura/Chiusura Elaborazioni (New)



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2.2. Caricamento variazioni mensili

Le comunicazioni mensili che movimentano il cedolino possono essere caricate in diversi modi: massivamente tramite tracciati standard di J-PERS sia per le voci di accessorio che per gli eventi di assenza, importazione da presenze J-PERS o caricando direttamente dal fascicolo del dipendente, per limitare il rischio di errore materiale insito nei caricamenti manuali è opportuno che il caricamento avvenga tramite importazione

Note operative: Search2.png Vai a Comunicazioni Voci Variabili



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2.3. In seguito al caricamento delle variabili va fatto il calcolo dei cedolini



Note operative: Search2.png Vai a Attivazione Calcolo Stampa/Cedolino



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2.4. Controllo delle variabili caricate

In questa fase, è importante utilizzare la funzione dei riepiloghi e degli elenchi parametrici per effettuare un controllo puntuale di coerenza tra quanto è stato caricato e quanto deve risultare dal cedolino.

Note operative: Search2.png Vai a Riepiloghi Retributivi/Contributivi/Fiscali



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Utilizzando la funzione degli elenchi parametrici è possibile estrarre diversi tipi di dati di natura giuridica, retributiva e previdenziale/pensionistica.

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Nell’ambito economico ci sono le principali estrazioni utili ai controlli dei cedolini, tramite l’estrazione di voci, contributi previdenziali o ritenute fiscali

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3. Invio stampe al cliente per il primo controllo

3.1. Stampa cedolini



Note operative: Search2.png Vai a Attivazione Calcolo Stampa/Cedolino



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3.2. Riepilogo totali



Note operative: Search2.png Vai a Riepiloghi Retributivi/Contributivi/Fiscali



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4. Quadrature mensili

Dopo la conferma dei cedolini da parte del Cliente, occorre procedere con la preparazione delle varie stampe, la creazione dei file necessari per il pagamento degli stipendi in banca, la preparazione dell’F24EP per il versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali. Le stampa di partenza per la quadratura degli stipendi è posizionata nei Riepiloghi retributivi, come specificato di seguito.

4.1. Riepiloghi totali



Note operative: Search2.png Vai a Riepiloghi Retributivi/Contributivi/Fiscali



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4.2. Netti in banca

Note operative:


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4.3. F24EP/F24



Note operative: Search2.png Vai a Elaborazione Modelli F24/F24 EP (New)



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4.4. Contabilizzazione



Note operative: Search2.png Vai a Contabilizzazione Retribuzione



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4.5. Creazione documenti contabili



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5. Invio stampe/file mensili + quadrature al cliente definitive


Vengono inviate le stampe e le estrazioni al Cliente in base alle loro esigenze ma i modelli di base sono: Riepiloghi retributivi totali e per dipendente, Netti in banca, F24EP, Contabilizzazione e quadrature.

6. Pubblicazione cedolini


Note operative: Search2.png Vai a Gestione Cedolini Archiviati


7. Elaborazione DMA ed invio al cliente


Si consiglia di elaborare la DMA2 una volta conclusi gli altri elaborati e dopo la chiusura degli stipendi in modo da intercettare eventuali variazioni giuridiche utili alla corretta esposizione nella denuncia mensile.

Note operative: Search2.png Vai a UNIEmens



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